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      2016年 開平市統(tǒng)計局部門預算
      發(fā)布日期:2016-03-10 11:36
      來源:本站
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      2016年

      開平市統(tǒng)計局部門預算

       

       


       

      第一部分  開平市統(tǒng)計局(部門名稱)概況

      一、主要職責

      二、機構設置

      第二部分  2016年部門預算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

      九、政府性基金預算支出情況表

      十、部門預算基本支出預算表

      十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

      第三部分  2016年部門預算情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第一部分  開平市統(tǒng)計局概況

       

      一、主要職責

      開平市統(tǒng)計局是主管全市統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作的市人民政府工作的職能部門。主要職能:

      (一)貫徹執(zhí)行國家、省、江門統(tǒng)計工作的方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī),完成國家、省、江門統(tǒng)計調(diào)查任務;檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。

      (二)制定并組織實施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃;建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系。

      (三)指導和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計業(yè)務工作,組織開展全市性的市情市力普查及有關專項調(diào)查;審核市直各有關部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃及其調(diào)查方案。

      (四)為市委、市人民政府制訂政策、編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計資料,并對全市國民經(jīng)濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督,向市委、市人民政府及其有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

      (五)統(tǒng)一核定、管理、公布全市經(jīng)濟、社會、科技的基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報以及有關普查和專項調(diào)查公報;發(fā)布社會經(jīng)濟統(tǒng)計信息。

      (六)建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系;指導各基層單位加強統(tǒng)計基礎建設。

      (七)管理或代為管理普查中心(城鄉(xiāng)調(diào)查隊),組織協(xié)調(diào)全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等普查及城鄉(xiāng)調(diào)查工作。

      (八)承辦市人民政府和上級統(tǒng)計部門交辦的其它事項。

          二、機構設置

      (一)本部門預算為匯總預算,包括:局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:開平市統(tǒng)計普查中心(開平市城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調(diào)查隊)

      (二)本部門內(nèi)設機構、人員構成情況:開平市統(tǒng)計局本級內(nèi)設4個部門機構,分別是:辦公室、業(yè)務股、農(nóng)村股、法規(guī)股。開平市統(tǒng)計局編制13人,實有12人,離退休9人。下屬事業(yè)單位編制5人,實有5人,離退休0人。


      第二部分  2016年部門預算表

                                                   

       

         1

      收支總體情況表

      單位名稱:

                                             單位:萬元

       

       

       

      2016年預算

      項 目

      2016年預算

      一、財政撥款

      423.86

      一、基本支出

      269.42

      二、財政專戶撥款


      二、項目支出

      154.44

      三、其他資金


      三、單位經(jīng)營支出






      本年收入合計

      423.86

      本年支出合計

      423.86





      四、上級補助收入


      四、對附屬單位補助支出


      五、附屬單位上繳收入


      五、上繳上級支出


      六、用事業(yè)基金彌補收支總額


      六、結轉下年






      收入總計

      423.86

      支出總計

      423.86

      注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      2

      收入總體情況表

      單位名稱:                                              單位:萬元

       

      2016年預算

      、預算撥款

      423.86

      一般公共預算撥款

      423.86

      基金預算撥款


      二、財政專戶


      教育收費


      其他財政收入


      三、其他資金


      事業(yè)收入


      事業(yè)單位經(jīng)營收入


      其他收入




      本年收入合計

      423.86



      四、上級補助收入


      五、附屬單位上繳收入


      六、用事業(yè)基金彌補收支總額


      上年結轉

      33.95

         

      457.81

       

       


                                                                                              3

      支出總體情況表

      單位名稱:                                                                                                                 單位:萬元

       

      2016年預算

      一、基本支出

      269.42

      工資福利支出

      192.00

      一般商品和服務支出

      25.78

      對個人和家庭的補助

      49.74

      其他資本性支出等

      1.90



      二、項目支出

      188.39

      日常運轉類項目


      政府購買服務類項目


      其他類項目

      188.39



      三、事業(yè)單位經(jīng)營支出




           

      457.81



      四、對附屬單位補助支出


      五、上繳上級支出


      六、結轉下年




         

      457.81


                                                                                                              4

      財政撥款收支總體情況表

      單位名稱:

                 單位:萬元

       

       

       

      2016年預算

       

      2016年預算

      、一般公共預算

      423.86

      、一般公共預算

      423.86

      二、政府性基金預算


      二、政府性基金預算


      三、國有資本經(jīng)營預算


      三、國有資本經(jīng)營預算






      本年收入合計

      423.86

      本年支出合計

      423.86

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                                                               5

      一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      單位名稱:                                                                         單位:萬元

      功能科目名稱

      一般公共預算支出

      小計

      其中:基本支出

      項目支出

       

      457.81

      269.42

      188.39

      [201]—般公共服務支出

      189.72

      189.72

       


      [20105]統(tǒng)計信息事務

      378.11

      189.72

      188.39

      [ 2010501]行政運行

      145.90

      145.90


      [2010502]一般行政管理事務

      5.54


      5.54

       [2010507] 專項普查活動

      44.72


      44.72

       [2010508] 統(tǒng)計抽樣調(diào)查

      83.81


      83.81

       [2010550] 事業(yè)運行

      43.81

      43.81


       [2010599] 其他統(tǒng)計信息事務支出

      54.32


      54.32

      [208]社會保障和就業(yè)支出

      51.74



      [20805]行政事業(yè)單位離退休

      32.52

      32.52


      [2080501]歸口管理的行政單位離退休

      32.52

      32.52


            [20899] 其他社會保障和就業(yè)支出

      19.22

      19.22


              [2089901] 其他社會保障和就業(yè)支出

      19.22

      19.22


       [210] 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      10.74

      10.74


           [21011] 行政事業(yè)單位醫(yī)療

      10.74

      10.74


              [2101101] 行政單位醫(yī)療

      8.62

      8.62


              [2101102] 事業(yè)單位醫(yī)療

      2.12

      2.12


      [221] 住房保障支出

      17.22

      17.22


           [22102] 住房改革支出

      17.22

      17.22


              [2210201] 住房公積金

      17.22

      17.22


       

       

       

       

       

                                                                                                               

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                                                            6

      一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      單位名稱:                                                                           單位:萬元

      政府預算支出經(jīng)濟分類

      部門預算支出經(jīng)濟科目

      2016本年預算


       

      269.42

      [501]機關工資福利支出

      [301]工資福利支出

      209.22

      [50101]工資獎金津補貼

      [30101]基本工資

      44.04

      [50101]工資獎金津補貼

      [30102]津貼補貼

      86.66

      [50101]工資獎金津補貼

      [30103]獎金

      22.70

      [50102]社會保障繳費

        [30104]社會保障繳費

      29.96

      [50103]住房公稅金

      [30113]住房公稅金

      17.22

      [50199]其他工資福利支出

        [30199] 其他工資福利支出

      8.64

      [502]機關商品和服務支出

      [302]商品和服務支出

      25.77

      [50201]辦公經(jīng)

      [30228]工會經(jīng)

      0.50

      [50201]辦公經(jīng)

      [30229]福利費

      0.13

      [50201]辦公經(jīng)

      [30239]其他交通費用

      8.34

      [50206]公務接待費

      [30217]公務接待費

      4.20

      [50208]公務用車運行維護費

      [30231]公務用車運行維護費

      7.50

      [50299]其他商品和服務支出

      [30299]其他商品和服務支出

      5.10

      [503]機關資本性支出(一)

      [310]資本性支出

      1.90

      [50306]設備購

      [31002]辦公設備購

      1.90

      [509]對個人和家庭的補助

      [303]對個人和家庭的補助

      32.52

       

      [50905]離退休

      [30302]退休費

      32.52

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                                                     7

      一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      單位名稱:                                                                               單位:萬元

      政府頇算支出經(jīng)濟分類

      部門算支出經(jīng)濟科目

      2016本年預算


       

      188.39

      [501]機關工資福利支出

      [301]工資福利支出

      10.36

      [50199]其他工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

      10.36

      [502]機關商品和服務支出

      [302]商品和服務支出

      135.03

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30239]其他交通費用

      8.34

      [50202]會議費

      [30215]會議費

      1.50

      [50203]培訓費

      [30216]培訓費

      12.08

      [50209]維修(護)費

      [30213]維修(護)費

      2.00

      [50299]其他商品和服務支出

      [30299]其他商品和服務支出

      119.45

      [503]機關資本性支出(一)

      [310]資本性支出

      3

      [50306]設備購置

      [31002]辦公設備購

      3

      [509]對個人和家庭的補助

      [303]對個人和家庭的補助

      40

      [50999]其他對個人和家庭的補助

      [30399]其他對個人和家庭的補助

      40

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                                                               8

      一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

      單位名稱:                                                                        單位:萬元

       

      2016年預算

      行政經(jīng)費

      257.72

      三公經(jīng)費

      11.7

      其中:(一)因公出國(境)支出

      0

      )公務用車購及運行維護支出

      7.50

      1.公務用車購

      0

      2.公務用車運行維護費

      7.50

      (三)公務接待費支出

      4.20



      注:

      1、行政經(jīng)費包括:1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在取人員支出基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會費、福利費、物業(yè)管理費、常維修費、專用材料費、一般購費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范 2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購費(包括設備、計算機、車輛等、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等。

      2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公用車購置及運行維護費和公接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公接待(外賓接待)費用。

       

       

       

       

       

       

                                                                                                              9

      2016年政府性基金預算支出情況表

      單位名稱:                                                         單位:萬元

      功能科目名稱

      政府性基金算支出

      小計

      其中:基本支出

      項目支出

      本表無數(shù)據(jù)




      注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。

       

       

       

       

                                                                                                              10

      2016年部門預算基本支出預算表

      單位名稱:                                                                                金額:萬元

      支出項目類別

      (資金使用單位)

      總計

               

      財政專戶

      其他資金

      合計

      一般

      公共預算

      政府性

      基金預算

      國有資本

      經(jīng)營預算

      開平市統(tǒng)計局

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計

      269.42

      269.42

      269.42





























       

       

       

       

       

       

       11

      2016年部門預算項目支出及其他支出預算表

      單位名稱:                                                        金額:萬元

      支出項目類別

      (資金使用單位)

      總計

               

      財政專戶

      其他資金

      效目標

      合計

      一般

      公共預算

      政府性

      基金預算

      國有資本經(jīng)營預算

      開平市統(tǒng)計局

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      合計

      188.39

      154.44

      154.44




      33.95




















       

       

       

       

      第三部分  2016年部門預算情況說明

       

      一、部門預算收支增減變化情況

      2016年本部門收入預算457.81萬元,比上年增加78.23萬元,增加20.61%,主要原因是:增加第三次農(nóng)業(yè)普查項目經(jīng)費收入;支出預算457.81萬元,比上年增加64.16萬元,增加20.61%,主要原因是:增加第三次農(nóng)業(yè)普查項目經(jīng)費支出。

      二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

      2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排11.70萬元,比上年減少14.22萬元,下降54.86%,主要原因是按照厲行節(jié)約要求,節(jié)約經(jīng)費支出。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費7.50萬元,比上年減少10.72萬元,下降58.84%,主要原因是:2016年,由于公車改革、汽車保有量由3輛減少到2輛,公務用車運行維護費減少;公務接待費4.20萬元,比上年減少3.5萬元,下降45.45%,主要原因是:按照厲行節(jié)約要求,壓縮公務接待費。

      三、機關運行經(jīng)費安排情況

          2016年,本部門機關運行經(jīng)費安排27.67萬元,比上年減少0.08萬元,減少0.3%,基本與上年持平。其中:工會經(jīng)費0.50萬元,福利費0.13萬元,其他交通費用8.34萬元,辦公設備購置費1.90萬元,公務接待費4.20萬元,公務用車運行維護費7.50萬元,其他商品和服務支出5.10萬元等。

      四、政府采購情況

          2016年本部門政府采購安排1.90萬元,其中:政府采購貨物預算1.90萬元。

      五、國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2016年3月23日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛(用于辦理公務、機要通信、處置突發(fā)事件等公務活動);沒有單位價值50萬元以上的通用設備以及單價100萬元以上的專用設備。

      六、預算績效信息公開情況

      2016年本部門無預算績效目標的項目。

       

       

       

       

       

       

       

       

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、??顚S觅Y金收入等。

      二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

      三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      五、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      六、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      七、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       


      相關附件:

       
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